Faktúry

Vianočný punč

Číslo faktúry/objednávky: 
500 327
Partner: 
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Príloha: 
Čiastka: 
137.86 €
Dátum doručenia/odoslania: 
21.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 04/01/2018

doplatok za stravu pre dôchodcov za 12/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 326
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
Čiastka: 
138.62 €
Dátum doručenia/odoslania: 
21.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 04/01/2018

ťažba v poraste 18

Číslo faktúry/objednávky: 
500 325
Partner: 
FORESTRA, s.r.o., Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie
Príloha: 
Čiastka: 
1648.36 €
Dátum doručenia/odoslania: 
19.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 04/01/2018

mesačný poplatok (paušál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 324
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
19.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017

drvené kamenivo na posyp MK

Číslo faktúry/objednávky: 
500 323
Partner: 
Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica
Príloha: 
Čiastka: 
87.4 €
Dátum doručenia/odoslania: 
18.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017

montážna plošina (výzdoba - vianočný stromček)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 322
Partner: 
Jasenský Jozef, Práce s plošinou, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
158.4 €
Dátum doručenia/odoslania: 
13.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017

110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 321
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
848.2 €
Dátum doručenia/odoslania: 
11.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017

oprava verejného osvetlenia

Číslo faktúry/objednávky: 
500 320
Partner: 
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
157.39 €
Dátum doručenia/odoslania: 
11.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017

divadelné predstavenie (Mikuláš)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 319
Partner: 
DIVADLO POD BALKÓNOM, Rudohorská 37, 974 11 Banská Bystrica)
Príloha: 
Čiastka: 
390 €
Dátum doručenia/odoslania: 
11.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017

preprava materiálu (štrkodrva)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 318
Partner: 
STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
442.36 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017
Syndikovať obsah