Faktúry

mesačný poplatok (paušál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 042
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
19.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

autobusová preprava - Zlaté Moravce a späť (futbalový zápas)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 041
Partner: 
Koperbent, s.r.o., Kopernica 137, 967 01
Príloha: 
Čiastka: 
239.4 €
Dátum doručenia/odoslania: 
16.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

meradlo (vodomer)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 040
Partner: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
38.83 €
Dátum doručenia/odoslania: 
16.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

vodné - poľnohospodárska budova

Číslo faktúry/objednávky: 
500 039
Partner: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
67.39 €
Dátum doručenia/odoslania: 
16.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

strava pre deti v hmotnej núdzi za 02/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 038
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
Čiastka: 
85.35 €
Dátum doručenia/odoslania: 
16.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 14/04/2015

110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 037
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
704.62 €
Dátum doručenia/odoslania: 
09.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 14/04/2015

pevná linka + internet za 02/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 036
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
70.56 €
Dátum doručenia/odoslania: 
09.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 14/04/2015

Mapový portál GEOSENSE

Číslo faktúry/objednávky: 
500 035
Partner: 
Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice
Príloha: 
Čiastka: 
600 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 14/04/2015

stravné lístky za 02/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 034
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Čiastka: 
238.79 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

výkon BTS a OPP, PZS za 02/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 033
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015
Syndikovať obsah