Faktúry

drevený obklad

Číslo faktúry/objednávky: 
500 032
Partner: 
Ján Koleják, Liesek 558, 027 12 Liesek
Príloha: 
Čiastka: 
268.2 €
Dátum doručenia/odoslania: 
27.02.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

autorská odmena za licenciu za rok 2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 031
Partner: 
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Príloha: 
Čiastka: 
14.28 €
Dátum doručenia/odoslania: 
23.02.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

mesačný poplatok (paušál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 030
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
18.02.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

strava pre deti v hmotnej núdzi za 01/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 029
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
Čiastka: 
157.44 €
Dátum doručenia/odoslania: 
16.02.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

karta Metro

Číslo faktúry/objednávky: 
500 028
Partner: 
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Príloha: 
Čiastka: 
4 €
Dátum doručenia/odoslania: 
11.02.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

110 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 027
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
699.68 €
Dátum doručenia/odoslania: 
09.02.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

poplatok za doménu - jastraba.eu

Číslo faktúry/objednávky: 
500 026
Partner: 
DATASUN s.r.o., ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
Príloha: 
Čiastka: 
38.64 €
Dátum doručenia/odoslania: 
16.02.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

stravné lístky za 01/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 025
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Čiastka: 
251.59 €
Dátum doručenia/odoslania: 
09.02.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

pevná linka + internet za 01/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 024
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
73.81 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.02.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

výkon BTS a OPP, PZS za 01/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 023
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.02.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015
Syndikovať obsah